Skip to main content
Contabilitate in UK
  • Contabilitate 

    Pentru antreprenori Români din UK , care NU viseaza sa-si petreaca serile facand calcule ...


    Scrie-ne pe WhatsApp

Dacă singura ta certitudine este că "taxes" sunt de  plătit, dar nu știi exact cum sau cât… we got you!  

Suntem  români,  in UK , experți în a tine cont de legislație    , astfel ca  toate declarațiile  către  HMRC si Companies House sa fie la zi  .

       

Ce Facem Noi



Noi știm exact care-i treaba  cu VAT Return, Self Assessment, Payroll, CIS, year-end accounts pentru self-employd si  LTD-uri . De la cleaner și builder la driver  sau orice alt job , cu mai multi sau cu un singur angajat (cel mai probabil doar tu!),  ținem actele în order și deadline-urile sub control. 

       

Cum putem  Ajuta ?


Serviciile noastre de contabilitate  sunttailoredfix pe nevoile tale.

  • Vrei să ne ocupăm de tot? Preluăm datele direct din extrase bancare, facturi și chitanțe. Garantăm că totul e spot on și te susținem la un eventual control fiscal.
  • Preferi să-ți faci tu calculele? Nici o problemă. Ne ocupăm de depunerea corectă a declarațiilor (VAT, CIS, PAYE, CT600, conturi) conform cerințelor HMRC. No fuss, no drama, doar ce trebuie.


No hidden fees, no funny business. 

Doar servicii clare, adaptate exact modului tău de lucru.


Curios daca poti  să scapi de stresul cu actele?

De ce suntem fix ce-ți trebuie?

Știm că birocrația din UK poate fi un headache, mai ales când ești antreprenor român și încerci să-ți crești business-ul. La & G, ne-am specializat în a face contabilitatea simplă și stress-free. Nu suntem doar niște accountants care bifează căsuțe. Suntem parteneri care înțeleg provocările tale, de la specificul legislației la nuanțele culturale. Misiunea noastră? Să-ți dăm liniștea că actele tale sunt în perfectă ordine, ca tu să te poți concentra pe ce știi mai bine: să faci business!

Întrebări Frecvente

Ce este un UTR?

UTR (Unique Taxpayer Reference) este un cod unic de identificare atribuit de HM Revenue and Customs (HMRC), autoritatea fiscală din Marea Britanie, fiecărui contribuabil care trebuie să completeze o declarație de impozit pe venit (Self Assessment Tax Return). UTR-ul este un număr format din 10 cifre și este utilizat pentru a identifica în mod unic un contribuabil în sistemul fiscal britanic.

Când se plătesc taxele în UK? Care sunt deadline-urile?

  • Self Assessment (PFA):
    • Deadline pentru depunerea online a declarației fiscale: 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal (care se termină pe 5 aprilie).
    • Deadline pentru plata taxelor: tot 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal.
  • Firme LTD (Limited Company):
    • Accounts & Corporation Tax:Deadline-ul pentru depunerea conturilor la Companies House și a declarației de impozit pe profit (CT600) la HMRC este de obicei la 9 luni după sfârșitul anului financiar al companiei. Plata impozitului se face, în general, la 9 luni și o zi după sfârșitul perioadei contabile.
    • VAT (TVA): Plățile și depunerile se fac, de obicei, trimestrial, la o lună și 7 zile după sfârșitul fiecărei perioade de TVA.
    • PAYE (Payroll): Plățile și depunerile se fac lunar (sau trimestrial pentru firmele mici), de obicei până pe data de 22 a lunii următoare.

Sfat:Deadline-urile pot varia. Cel mai bine e să discuți cu un contabil  ca să te asiguri că ești mereu la zi!


E avantajos sa lucrezi cu VAT?

Înregistrarea voluntară pentru VAT (Value Added Tax) poate fi avantajoasă în următoarele situații: -Afaceri cu achiziții semnificative: Dacă afacerea dvs. efectuează achiziții în valoare mare și înregistrarea pentru VAT vă permite să recuperați TVA-ul plătit la aceste achiziții, poate fi benefică înregistrarea voluntară pentru VAT. Astfel, veți putea solicita rambursarea TVA-ului și veți reduce costurile. -Afaceri care desfășoară vânzări la nivel internațional: Dacă afacerea dvs. implică exporturi sau furnizare de bunuri/servicii în alte țări, înregistrarea pentru VAT vă permite să beneficiați de regimuri speciale, cum ar fi scutirea de TVA la export sau aplicarea unei rate reduse de TVA în cazul anumitor tranzacții internaționale. -Creșterea credibilității în fața clienților și partenerilor de afaceri: Înregistrarea voluntară pentru VAT poate oferi afacerii dvs. o imagine de încredere și profesionalism în fața clienților și partenerilor de afaceri. În unele cazuri, clienții pot prefera să colaboreze cu afaceri înregistrate pentru VAT, deoarece acest lucru le oferă siguranța respectării regulilor fiscale și a transparenței.

Ce documente am nevoie pentru contabilitate?

Depinde de tipul business-ului tău (PFA sau LTD), dar în general avem nevoie de:

  • Extrase de cont bancar (bank statements).
  • Facturi de vânzări (sales invoices) și de cumpărări (purchase invoices).
  • Chitanțe (receipts) pentru cheltuieli.
  • Detalii despre venituri și cheltuieli (chiar și un spreadsheet simplu e un good start).
  • Pentru payroll, avem nevoie de detalii despre angajați (salarii, ore lucrate, detalii bancare).
  • Pentru CIS, detalii despre subcontractori și plățile făcute/primite.

Cu cât ești mai organised, cu atât ne e mai ușor să-ți simplificăm viața!

De ce este important să lucrezi cu un accountant?

Simplu: pentru că time is money și HMRC doesn't joke.

  • Economisești timp: Nu mai pierzi ore calculând sau studiind legislația.
  • Evită amenzi și penalități: Ne asigurăm că depui totul corect și la timp.
  • Sfaturi utile: Deși nu oferim sfaturi financiare, te putem ghida prin labirintul fiscal, explicându-ți ce și cum.
  • Liniște sufletească: Știi că actele tale sunt în mâini bune și că te poți concentra pe business.

Cât costă serviciile contabile?

Noi nu avem hidden fees sau surprises. Prețurile noastre sunt transparente și adaptate nevoilor tale.

  • Tariful fix pentru depunerea declarațiilor (dacă îți faci tu calculele).
  • Prețuri personalizate pentru pachete de servicii, în funcție de volumul de tranzacții și complexitatea business-ului tău.

Vrem să fii sigur că înțelegi exact pe ce plătești! Pentru o ofertă exactă , contacteaza-ne!

E Avantajos să Lucrezi cu VAT?

Înregistrarea voluntară pentru VAT (Value Added Tax) poate fi într-adevăr avantajoasă în anumite situații:

  • Ai Achiziții Mari (Heavy Purchases): Dacă business-ul tău face achiziții semnificative (materii prime, echipamente scumpe, servicii) și plătești VAT la ele, înregistrarea te ajută să recuperezi acest VAT. Practic, ceri banii înapoi de la HMRC, ceea ce-ți reduce costurile și e ca un cash flow boost. Gândește-te, dacă cumperi mult, VAT-ul pe care îl plătești se transformă într-o economie.
  • Faci Business Internațional (International Sales): Dacă exportezi produse sau oferi servicii către alte țări, înregistrarea la VAT te poate ajuta să beneficiezi de anumite scutiri de VAT la export sau de rate reduse pentru tranzacțiile internaționale. Asta îți face produsele/serviciile mai competitive pe piața externă.
  • Crești Credibilitatea (Credibility Boost): Pentru unii clienți (mai ales firme mari sau B2B), faptul că ești înregistrat la VAT este un semn de seriozitate și profesionalism. Le oferă încredere că respecți regulile fiscale și că ești un business stabil. Uneori, e o cerință (requirement) pentru a colabora cu anumiți parteneri.

Când ești obligat să te înregistrezi la VAT? Reține că devii obligatoriu plătitor de VAT în UK dacă cifra ta de afaceri taxabilă depășește un anumit prag (£90000 in 2025, dar care se modifică, așa că e bine să verifici mereu valoarea actuală la HMRC sau cu noi).

Sfatul nostru: Decizia de a te înregistra voluntar la VAT trebuie analizată atent, în funcție de specificul business-ului tău.