Skip to main content
  • Contabilitate în UK. 
    ​Simplu. Clar. La timp.

    Te ocupi de afacere, ne ocupam de admin. 

    Contactează-ne pe WhatsApp


Dacă ești antreprenor român în UK și știi că taxele trebuie depuse, dar nu ești sigur cum, când sau cât, te ajutăm să le rezolvi corect și la timp. La A&G suntem specializați în declarații fiscale și obligații legale către HMRC și Companies House, pentru persoane fizice autorizate (self -employed) și firme LTD.


Ce facem

  • declarații VAT

  • Self Assessment

  • Payroll și CIS

  • închideri de an și year-end accounts

Lucrăm cu români din construcții, curățenie, transport, servicii și alte activități independente.
Ținem actele în ordine și termenele sub control, fără complicații inutile.

De ce să lucrezi cu noi

  • vorbim românește și explicăm lucrurile pe înțelesul tău

  • suntem agenți fiscali înregistrați și autorizați pentru a depune declarații în numele tău

  • nu suntem Chartered Accountants, dar colaborăm cu ei atunci când este necesar

  • plătești doar pentru nivelul de servicii de care ai nevoie, fără costuri inutile pentru expertiză avansată

  • ne concentrăm pe conformitate fiscală corectă, nu pe servicii complicate sau promisiuni nerealiste

  • explicăm simplu, pe înțelesul tău

  • știm exact  legislația din UK 

  • Cum te ajutăm

    Poți alege varianta care ți se potrivește:

    • ne trimiți documentele și ne ocupăm noi de organizare și depunere

    • sau vii cu calculele tale, iar noi verificăm și depunem corect declarațiile

    Totul este clar de la început:
    fără costuri ascunse, fără servicii de care nu ai nevoie.

    Intrebari Frecvente

    Ce este un UTR?

    UTR (Unique Taxpayer Reference) este un cod unic de identificare atribuit de HM Revenue and Customs (HMRC), autoritatea fiscală din Marea Britanie, fiecărui contribuabil care trebuie să completeze o declarație de impozit pe venit (Self Assessment Tax Return). UTR-ul este un număr format din 10 cifre și este utilizat pentru a identifica în mod unic un contribuabil în sistemul fiscal britanic.

    Când se plătesc taxele în UK? Care sunt deadline-urile?

    • Self Assessment (PFA):
      • Deadline pentru depunerea online a declarației fiscale: 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal (care se termină pe 5 aprilie).
      • Deadline pentru plata taxelor: tot 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal.
    • Firme LTD (Limited Company):
      • Accounts & Corporation Tax:Deadline-ul pentru depunerea conturilor la Companies House și a declarației de impozit pe profit (CT600) la HMRC este de obicei la 9 luni după sfârșitul anului financiar al companiei. Plata impozitului se face, în general, la 9 luni și o zi după sfârșitul perioadei contabile.
      • VAT (TVA): Plățile și depunerile se fac, de obicei, trimestrial, la o lună și 7 zile după sfârșitul fiecărei perioade de TVA.
      • PAYE (Payroll): Plățile și depunerile se fac lunar (sau trimestrial pentru firmele mici), de obicei până pe data de 22 a lunii următoare.

    Sfat:Deadline-urile pot varia. Cel mai bine e să discuți cu un contabil  ca să te asiguri că ești mereu la zi!


    E avantajos sa lucrezi cu VAT?

    Înregistrarea voluntară pentru VAT (Value Added Tax) poate fi avantajoasă în următoarele situații: -Afaceri cu achiziții semnificative: Dacă afacerea dvs. efectuează achiziții în valoare mare și înregistrarea pentru VAT vă permite să recuperați TVA-ul plătit la aceste achiziții, poate fi benefică înregistrarea voluntară pentru VAT. Astfel, veți putea solicita rambursarea TVA-ului și veți reduce costurile. -Afaceri care desfășoară vânzări la nivel internațional: Dacă afacerea dvs. implică exporturi sau furnizare de bunuri/servicii în alte țări, înregistrarea pentru VAT vă permite să beneficiați de regimuri speciale, cum ar fi scutirea de TVA la export sau aplicarea unei rate reduse de TVA în cazul anumitor tranzacții internaționale. -Creșterea credibilității în fața clienților și partenerilor de afaceri: Înregistrarea voluntară pentru VAT poate oferi afacerii dvs. o imagine de încredere și profesionalism în fața clienților și partenerilor de afaceri. În unele cazuri, clienții pot prefera să colaboreze cu afaceri înregistrate pentru VAT, deoarece acest lucru le oferă siguranța respectării regulilor fiscale și a transparenței.

    Ce documente am nevoie pentru contabilitate?

    Depinde de tipul business-ului tău (PFA sau LTD), dar în general avem nevoie de:

    • Extrase de cont bancar (bank statements).
    • Facturi de vânzări (sales invoices) și de cumpărări (purchase invoices).
    • Chitanțe (receipts) pentru cheltuieli.
    • Detalii despre venituri și cheltuieli (chiar și un spreadsheet simplu e un good start).
    • Pentru payroll, avem nevoie de detalii despre angajați (salarii, ore lucrate, detalii bancare).
    • Pentru CIS, detalii despre subcontractori și plățile făcute/primite.

    Cu cât ești mai organised, cu atât ne e mai ușor să-ți simplificăm viața!

    De ce este important să lucrezi cu un accountant?

    Simplu: pentru că  time is money și HMRC is no joke .

    • Economisești timp: Nu mai pierzi ore calculând sau studiind legislația.
    • Evită amenzi și penalități: Ne asigurăm că depui totul corect și la timp.
    • Sfaturi utile: Deși nu oferim sfaturi financiare, te putem ghida prin labirintul fiscal, explicându-ți ce și cum.
    • Liniște sufletească: Știi că actele tale sunt în mâini bune și că te poți concentra pe business.

    Cât costă serviciile contabile?

    Noi nu avem costuri ascunse . Prețurile noastre sunt transparente și adaptate nevoilor tale

    • Tariful fix pentru depunerea declarațiilor (dacă îți faci tu calculele).
    • Prețuri personalizate pentru pachete de servicii, în funcție de volumul de tranzacții și complexitatea business-ului tău.

    Vrem să fii sigur că înțelegi exact pe ce plătești! Pentru o ofertă exactă , contacteaza-ne!

    E Avantajos să Lucrezi cu VAT?

    Înregistrarea voluntară pentru VAT (Value Added Tax) poate fi într-adevăr avantajoasă în anumite situații:

    • Ai Achiziții Mari (Heavy Purchases): Dacă business-ul tău face achiziții semnificative (materii prime, echipamente scumpe, servicii) și plătești VAT la ele, înregistrarea te ajută să recuperezi acest VAT. Practic, ceri banii înapoi de la HMRC, ceea ce-ți reduce costurile și e ca un cash flow boost. Gândește-te, dacă cumperi mult, VAT-ul pe care îl plătești se transformă într-o economie.
    • Faci Business Internațional (International Sales): Dacă exportezi produse sau oferi servicii către alte țări, înregistrarea la VAT te poate ajuta să beneficiezi de anumite scutiri de VAT la export sau de rate reduse pentru tranzacțiile internaționale. Asta îți face produsele/serviciile mai competitive pe piața externă.
    • Crești Credibilitatea (Credibility Boost): Pentru unii clienți (mai ales firme mari sau B2B), faptul că ești înregistrat la VAT este un semn de seriozitate și profesionalism. Le oferă încredere că respecți regulile fiscale și că ești un business stabil. Uneori, e o cerință (requirement) pentru a colabora cu anumiți parteneri.

    Când ești obligat să te înregistrezi la VAT? Reține că devii obligatoriu plătitor de VAT în UK dacă cifra ta de afaceri taxabilă depășește un anumit prag (£90000 in 2025, dar care se modifică, așa că e bine să verifici mereu valoarea actuală la HMRC sau cu noi).

    Sfatul nostru: Decizia de a te înregistra voluntar la VAT trebuie analizată atent, în funcție de specificul business-ului tău.