Dacă ești antreprenor român în UK și știi că taxele trebuie depuse, dar nu ești sigur cum, când sau cât, te ajutăm să le rezolvi corect și la timp. La A&G suntem specializați în declarații fiscale și obligații legale către HMRC și Companies House, pentru persoane fizice autorizate (self -employed) și firme LTD.
Ce facem
declarații VAT
Self Assessment
Payroll și CIS
închideri de an și year-end accounts
Lucrăm cu români din construcții, curățenie, transport, servicii și alte activități independente.
Ținem actele în ordine și termenele sub control, fără complicații inutile.
De ce să lucrezi cu noi
suntem agenți fiscali înregistrați și autorizați pentru a depune declarații în numele tău
nu suntem Chartered Accountants, dar colaborăm cu ei atunci când este necesar
plătești doar pentru nivelul de servicii de care ai nevoie, fără costuri inutile pentru expertiză avansată
ne concentrăm pe conformitate fiscală corectă, nu pe servicii complicate sau promisiuni nerealiste
explicăm simplu, pe înțelesul tău
știm exact legislația din UK
Cum te ajutăm
Poți alege varianta care ți se potrivește:
ne trimiți documentele și ne ocupăm noi de organizare și depunere
sau vii cu calculele tale, iar noi verificăm și depunem corect declarațiile
Totul este clar de la început:
fără costuri ascunse, fără servicii de care nu ai nevoie.
Intrebari Frecvente
UTR (Unique Taxpayer Reference) este un cod unic de identificare atribuit de HM Revenue and Customs (HMRC), autoritatea fiscală din Marea Britanie, fiecărui contribuabil care trebuie să completeze o declarație de impozit pe venit (Self Assessment Tax Return). UTR-ul este un număr format din 10 cifre și este utilizat pentru a identifica în mod unic un contribuabil în sistemul fiscal britanic.
- Self Assessment (PFA):
Deadlinepentru depunerea online a declarației fiscale: 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal (care se termină pe 5 aprilie).Deadlinepentru plata taxelor: tot 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal.
- Firme
LTD(Limited Company):- Accounts & Corporation Tax:
Deadline-ul pentru depunerea conturilor la Companies House și a declarației de impozit pe profit (CT600) la HMRC este de obicei la 9 luni după sfârșitul anului financiar al companiei. Plata impozitului se face, în general, la 9 luni și o zi după sfârșitul perioadei contabile. - VAT (TVA): Plățile și depunerile se fac, de obicei, trimestrial, la o lună și 7 zile după sfârșitul fiecărei perioade de TVA.
- PAYE (Payroll): Plățile și depunerile se fac lunar (sau trimestrial pentru firmele mici), de obicei până pe data de 22 a lunii următoare.
- Accounts & Corporation Tax:
Sfat:Deadline-urile pot varia. Cel mai bine e să discuți cu un contabil ca să te asiguri că ești mereu la zi!
Înregistrarea voluntară pentru VAT (Value Added Tax) poate fi avantajoasă în următoarele situații: -Afaceri cu achiziții semnificative: Dacă afacerea dvs. efectuează achiziții în valoare mare și înregistrarea pentru VAT vă permite să recuperați TVA-ul plătit la aceste achiziții, poate fi benefică înregistrarea voluntară pentru VAT. Astfel, veți putea solicita rambursarea TVA-ului și veți reduce costurile. -Afaceri care desfășoară vânzări la nivel internațional: Dacă afacerea dvs. implică exporturi sau furnizare de bunuri/servicii în alte țări, înregistrarea pentru VAT vă permite să beneficiați de regimuri speciale, cum ar fi scutirea de TVA la export sau aplicarea unei rate reduse de TVA în cazul anumitor tranzacții internaționale. -Creșterea credibilității în fața clienților și partenerilor de afaceri: Înregistrarea voluntară pentru VAT poate oferi afacerii dvs. o imagine de încredere și profesionalism în fața clienților și partenerilor de afaceri. În unele cazuri, clienții pot prefera să colaboreze cu afaceri înregistrate pentru VAT, deoarece acest lucru le oferă siguranța respectării regulilor fiscale și a transparenței.
Depinde de tipul business-ului tău (PFA sau LTD), dar în general avem nevoie de:
- Extrase de cont bancar (
bank statements). - Facturi de vânzări (
sales invoices) și de cumpărări (purchase invoices). - Chitanțe (
receipts) pentru cheltuieli. - Detalii despre venituri și cheltuieli (chiar și un
spreadsheetsimplu e ungood start). - Pentru
payroll, avem nevoie de detalii despre angajați (salarii, ore lucrate, detalii bancare). - Pentru
CIS, detalii despre subcontractori și plățile făcute/primite.
Cu cât ești mai organised, cu atât ne e mai ușor să-ți simplificăm viața!
Simplu: pentru că time is money și HMRC is no joke .
- Economisești timp: Nu mai pierzi ore
calculândsaustudiindlegislația. - Evită amenzi și penalități: Ne asigurăm că depui totul corect și la timp.
- Sfaturi utile: Deși nu oferim sfaturi financiare, te putem ghida prin labirintul fiscal, explicându-ți ce și cum.
- Liniște sufletească: Știi că actele tale sunt în mâini bune și că te poți concentra pe
business.
Noi nu avem costuri ascunse . Prețurile noastre sunt transparente și adaptate nevoilor tale.
- Tariful fix pentru depunerea declarațiilor (dacă îți faci tu calculele).
- Prețuri personalizate pentru pachete de servicii, în funcție de volumul de tranzacții și complexitatea
business-ului tău.
Vrem să fii sigur că înțelegi exact pe ce plătești! Pentru o ofertă exactă , contacteaza-ne!
Înregistrarea voluntară pentru VAT (Value Added Tax) poate fi într-adevăr avantajoasă în anumite situații:
- Ai Achiziții Mari (
Heavy Purchases): Dacăbusiness-ul tău face achiziții semnificative (materii prime, echipamente scumpe, servicii) și plăteștiVATla ele, înregistrarea te ajută să recuperezi acestVAT. Practic, ceri banii înapoi de la HMRC, ceea ce-ți reduce costurile și e ca uncash flow boost. Gândește-te, dacă cumperi mult,VAT-ul pe care îl plătești se transformă într-o economie. - Faci
BusinessInternațional (International Sales): Dacă exportezi produse sau oferi servicii către alte țări, înregistrarea laVATte poate ajuta să beneficiezi de anumite scutiri deVATla export sau de rate reduse pentru tranzacțiile internaționale. Asta îți face produsele/serviciile mai competitive pe piața externă. - Crești Credibilitatea (
Credibility Boost): Pentru unii clienți (mai ales firme mari sauB2B), faptul că ești înregistrat laVATeste un semn de seriozitate și profesionalism. Le oferă încredere că respecți regulile fiscale și că ești unbusinessstabil. Uneori, e o cerință (requirement) pentru a colabora cu anumiți parteneri.
Când ești obligat să te înregistrezi la VAT? Reține că devii obligatoriu plătitor de VAT în UK dacă cifra ta de afaceri taxabilă depășește un anumit prag (£90000 in 2025, dar care se modifică, așa că e bine să verifici mereu valoarea actuală la HMRC sau cu noi).
Sfatul nostru: Decizia de a te înregistra voluntar la VAT trebuie analizată atent, în funcție de specificul business-ului tău.






